柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算

来源:鱼峰区财政局  |   发布日期:2023-07-27 16:41   

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第一部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件,研究拟订相关工作措施。

(二)统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

(三)指导、管理辖区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)负责辖区公共文化事业发展,推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设,深入实施文化体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(五)指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展,推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(六)负责辖区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

(八)统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

(九)指导辖区文化和旅游市场发展,对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

(十)协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十一)管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

(十二)指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织辖区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施。

(十三)统筹规划辖区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设,指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设,负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

(十四)负责辖区广播电视相关工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局是鱼峰区人民政府工作部门,为正科级。设有直属管理的副科级公益一类全额拨款事业单位1个,即柳州市鱼峰区文化旅游服务中心,加挂柳州市鱼峰区文化馆、柳州市鱼峰区图书馆、鱼峰区文物保护中心牌子。

第二部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年单位决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入1278.50万元,其中本年收入1241.70万元,较2021年度决算数增加762.31万元,增长159.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1112.29万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加661.17万元,增长146.56%,主要原因是财政追加下达疫情防控工作经费和公共文化服务专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入60万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加60万元,主要原因是财政追加下达柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费。

3.其他收入69.41万元,为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加41.14万元,增长145.53%,主要原因是项目经费增加。

4.上年结转和结余36.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少230.49万元,下降86.23%,主要原因是区财政收回历年结转结余资金。

(二)本单位2022年度总支出1278.50万元,其中本年支出1229.14万元,较2021年度决算数增加519.25万元,增长73.15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)73.69万元:主要用于人员工资、绩效奖励、党员活动和党员关爱、公用经费等,较2021年度决算数减少52.37万元,下降41.54%,主要原因是:压缩财政经费,节约开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)887.81万元:主要用于辖区文化、旅游、体育各项事业发展及疫情防控工作;较2021年度决算数增加352.91万元,增长65.98%,主要原因是:增加疫情防控工作经费等支出。

社会保障和就业支出(类)20.75万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出,较2021年度决算数减少3.26万元,下降13.58%,主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)176.51万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等,较2021年度决算数增加164.35万元,增长1351.56%,主要原因是增加疫情防控工作经费支出。

住房保障支出(类)10.37万元:主要用于住房公积金支出支出,较2021年度决算数减少1.28万元,下降10.99%,主要原因是人员变动。

其他支出(类)60万元:主要用于柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目,较2021年度决算数增加60万元,主要原因是:增加柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费支出。

2.年末结转和结余49.37万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加12.57万元,增长34.15%,主要原因是上级拨付项目经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.29万元,较2021年度决算数增加526.81万元,增长89.98%。其中:基本支出188.52万元,项目支出923.77万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.29万元,支出决算为1112.29万元,完成年初预算的251.48%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为101.38万元,支出决算为71.26万元,完成年初预算的70.29%。决算数小于年初预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等公用经费支出,主要用于工资福利支出、绩效奖励等支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为2.72万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的25.74%,决算数小于年初预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等公用经费支出,主要用于日常办公开支。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于党建活动开支。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为351.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的年度绩效考评奖励和疫情防控等经费,主要用于工资福利支出、绩效奖励、疫情防控等支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为263.00万元,完成年初预算的263000%。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的旅游专项经费,主要用于开展柳州市第五届文化旅游产业发展大会支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为109.00万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的3.72%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于日常开展文化、体育活动支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为3万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的2%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要原因是日常非遗工作开支。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为133.89万元,支出决算为98.19万元,完成年初预算的73.34%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于创建国家全域旅游示范区工作及公共文化活动等开支。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的29.90%。决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于开展全民健身活动开支。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.83万元,支出决算为13.83万元。完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为6.92万元。完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.22万元。完成年初预算的97.70%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动,行政单位医疗支出有所结余,主要用于行政单位医疗支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元。完成年初预算的100%。与2021年决算持平,无增减变动。主要用于公务员医疗补助支出。

(十六)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.54万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为10.37万元。完成年初预算的100%。与2021年决算持平,无增减变动。主要用于公务员医疗补助支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.52万元,其中:人员经费179.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费9.08万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

(一)工资福利支出179.44万元,年初预算为131.49万元,完成年初预算的136.47%。决算数大于预算数主要原因是人员变动,财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评、增人增资经费等。

(二)商品和服务支出8.78万元,年初预算为22.75万元,完成年初预算的38.59%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出。

(三)其它支出0.3万元,年初预算为0万元。决算数大于预算数主要原因是用于结对共建社区创城工作经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出60万元,较2021年度决算数增加60万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出60万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为60万元。其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费,主要用于柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,比上年决算数减少0.2万元,决算数小于预算数主要原因是压缩财政经费,节约开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动,购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动。2022年,柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,比上年决算数减少0.2万元,原因是压缩财政经费,节约开支。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出9.08万元,比年初预算数减少13.67万元,降低51.16%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出,比2021年减少9.51万元,降低51.16%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额26.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金923.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金60万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看,柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局按照区政府相关工作要求和流程严格实施,资金使用逐级审批,管理规范严格,实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行,工作进展基本顺利,预算绩效项目基本完成。由于2022年区财政吃紧,缩减项目经费开支,经费执行情况较差。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标,对32个项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额2019.63万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:

“创建国家级全域旅游示范区”项目自评综述:全年预算数50万元,执行数47.14万元,执行率为94.28%,自评得分为99.43分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“柳州市第五届文化旅游产业发展大会专项经费”项目自评综述:全年预算数300万元,执行数263万元,执行率为87.67%,自评得分为98.77分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算

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第一部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件,研究拟订相关工作措施。

(二)统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

(三)指导、管理辖区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)负责辖区公共文化事业发展,推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设,深入实施文化体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(五)指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展,推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(六)负责辖区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

(八)统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

(九)指导辖区文化和旅游市场发展,对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

(十)协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十一)管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

(十二)指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织辖区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施。

(十三)统筹规划辖区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设,指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设,负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

(十四)负责辖区广播电视相关工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局是鱼峰区人民政府工作部门,为正科级。设有直属管理的副科级公益一类全额拨款事业单位1个,即柳州市鱼峰区文化旅游服务中心,加挂柳州市鱼峰区文化馆、柳州市鱼峰区图书馆、鱼峰区文物保护中心牌子。

第二部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年单位决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入1278.50万元,其中本年收入1241.70万元,较2021年度决算数增加762.31万元,增长159.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1112.29万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加661.17万元,增长146.56%,主要原因是财政追加下达疫情防控工作经费和公共文化服务专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入60万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加60万元,主要原因是财政追加下达柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费。

3.其他收入69.41万元,为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加41.14万元,增长145.53%,主要原因是项目经费增加。

4.上年结转和结余36.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少230.49万元,下降86.23%,主要原因是区财政收回历年结转结余资金。

(二)本单位2022年度总支出1278.50万元,其中本年支出1229.14万元,较2021年度决算数增加519.25万元,增长73.15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)73.69万元:主要用于人员工资、绩效奖励、党员活动和党员关爱、公用经费等,较2021年度决算数减少52.37万元,下降41.54%,主要原因是:压缩财政经费,节约开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)887.81万元:主要用于辖区文化、旅游、体育各项事业发展及疫情防控工作;较2021年度决算数增加352.91万元,增长65.98%,主要原因是:增加疫情防控工作经费等支出。

社会保障和就业支出(类)20.75万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出,较2021年度决算数减少3.26万元,下降13.58%,主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)176.51万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等,较2021年度决算数增加164.35万元,增长1351.56%,主要原因是增加疫情防控工作经费支出。

住房保障支出(类)10.37万元:主要用于住房公积金支出支出,较2021年度决算数减少1.28万元,下降10.99%,主要原因是人员变动。

其他支出(类)60万元:主要用于柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目,较2021年度决算数增加60万元,主要原因是:增加柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费支出。

2.年末结转和结余49.37万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加12.57万元,增长34.15%,主要原因是上级拨付项目经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.29万元,较2021年度决算数增加526.81万元,增长89.98%。其中:基本支出188.52万元,项目支出923.77万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.29万元,支出决算为1112.29万元,完成年初预算的251.48%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为101.38万元,支出决算为71.26万元,完成年初预算的70.29%。决算数小于年初预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等公用经费支出,主要用于工资福利支出、绩效奖励等支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为2.72万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的25.74%,决算数小于年初预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等公用经费支出,主要用于日常办公开支。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于党建活动开支。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为351.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的年度绩效考评奖励和疫情防控等经费,主要用于工资福利支出、绩效奖励、疫情防控等支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为263.00万元,完成年初预算的263000%。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的旅游专项经费,主要用于开展柳州市第五届文化旅游产业发展大会支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为109.00万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的3.72%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于日常开展文化、体育活动支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为3万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的2%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要原因是日常非遗工作开支。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为133.89万元,支出决算为98.19万元,完成年初预算的73.34%,决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于创建国家全域旅游示范区工作及公共文化活动等开支。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的29.90%。决算数小于年初预算数主要原因是区财政紧张,缩减项目经费开支,主要用于开展全民健身活动开支。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.83万元,支出决算为13.83万元。完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为6.92万元。完成年初预算的100%,与2021年决算持平,无增减变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.22万元。完成年初预算的97.70%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动,行政单位医疗支出有所结余,主要用于行政单位医疗支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元。完成年初预算的100%。与2021年决算持平,无增减变动。主要用于公务员医疗补助支出。

(十六)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.54万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的疫情防控经费,主要用于疫情防控隔离酒店工作支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为10.37万元。完成年初预算的100%。与2021年决算持平,无增减变动。主要用于公务员医疗补助支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.52万元,其中:人员经费179.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费9.08万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

(一)工资福利支出179.44万元,年初预算为131.49万元,完成年初预算的136.47%。决算数大于预算数主要原因是人员变动,财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评、增人增资经费等。

(二)商品和服务支出8.78万元,年初预算为22.75万元,完成年初预算的38.59%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出。

(三)其它支出0.3万元,年初预算为0万元。决算数大于预算数主要原因是用于结对共建社区创城工作经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出60万元,较2021年度决算数增加60万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出60万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为60万元。其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数主要原因是财政追加了下达无法编入年初预算的柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目经费,主要用于柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,比上年决算数减少0.2万元,决算数小于预算数主要原因是压缩财政经费,节约开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动,购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,与2021年决算持平,无增减变动。2022年,柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,比上年决算数减少0.2万元,原因是压缩财政经费,节约开支。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出9.08万元,比年初预算数减少13.67万元,降低51.16%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出,比2021年减少9.51万元,降低51.16%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、办公设备维修维护、人员差旅等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额26.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金923.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度柳州市鱼峰区全民健身中心(五里亭街道)建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金60万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看,柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局按照区政府相关工作要求和流程严格实施,资金使用逐级审批,管理规范严格,实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行,工作进展基本顺利,预算绩效项目基本完成。由于2022年区财政吃紧,缩减项目经费开支,经费执行情况较差。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标,对32个项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额2019.63万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:

“创建国家级全域旅游示范区”项目自评综述:全年预算数50万元,执行数47.14万元,执行率为94.28%,自评得分为99.43分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“柳州市第五届文化旅游产业发展大会专项经费”项目自评综述:全年预算数300万元,执行数263万元,执行率为87.67%,自评得分为98.77分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。