柳州市羊角山小学2021年预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市羊角山小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市羊角山小学2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:柳州市羊角山小学2021年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市羊角山小学概况
一、主要职责
我校是全日制小学,承担义务教育小学阶段的教育教学任务,促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置情况
柳州市羊角山小学为鱼峰区教育局下属公益一类全额拨款事业单位。单位人员编制总数65人,均为事业编制。
第二部分:柳州市羊角山小学2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市羊角山小学2021年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2021年单位收支总预算1331.85万元,同比减少62.85万元,同比降低4.5%,收入包括:一般公共预算财政拨款1331.85万元;支出包括:一般公共服务支出13.04万元、教育支出1152.82万元、社会保障和就业支出165.99万元。
二、单位收入预算情况说明
2021年单位收入总预算1331.85万元,同比减少62.85万元,同比降低4.5%。其中:
一般公共财政预算拨款1331.85万元,占收入总预算100%,同比减少62.85万元,同比降低4.5%。降低的主要原因:人员编制减少。
三、单位支出预算情况说明
2021年单位支出总预算1331.85万元,基本支出预算1331.85万元,占支出总预算的100%,同比减少62.85万元,同比降低4.5%。项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比无增减。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.201类一般公共服务支出13.04万元;占支出总预算0.98%,同比减少0.07万元,同比降低0.53%。减少的主要原因是:人员编制减少。
2.205类教育支出1152.82万元,占支出总预算86.56%,同比减少39.39万元,同比降低3.3%。减少的主要原因是:人员编制减少。
3.208类社会保险和就业支出165.99万元,占支出总预算12.46%,同比减少23.39万元,同比降低12.35%。增加的主要原因是:人员编制减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1331.85万元,占一般公共预算拨款支出预算100%,同比减少62.85万元,同比降低4.5%。减少的主要原因是:人员编制减少。
2.项目支出预算0万元;占支出总预算0%,同比无增长。
2021年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少,减少的主要原因:人员编制减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年单位财政拨款收支总预算1331.85万元, 收入包括:一般公共预算财政拨款1331.85万元;支出包括:一般公共服务支出13.04万元、教育支出1152.82万元、社会保障和就业支出165.99万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年单位一般公共预算拨款支出1331.85万元,其中:基本支出1331.85万元,项目支出0万元,具体支出预算如下:
(一)其他群众团体事务支出13.04万元,全部为基本支出。主要用于工会经费的支出。
(二)小学教育1152.82万元,其中:基本支出预算1152.82万元,主要用于基本人员经费支出和按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出;项目支出预算0万元。
(三)其他人力资源和社会保障管理事务支出9.49万元,全部为基本支出。主要用于离退休人员经费支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出104.33万元,全部为基本支出。主要用于基本养老保险的支出。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出52.17万元,全部为基本支出。主要用于基职业年金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年单位一般公共预算基本支出1331.85万元,其中:
(一)人员经费1019.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
(二)公用经费312.17万元,主要包括:劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020 年预算0万元,同比上年持平。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平。
(二)公务接待费2021年预算0万元,同比上年持平。
(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平。其中:
1.公务用车购置费2021年预算0万元,同比上年持平。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年本单位无政府采购预算支出安排。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本单位无政府购买服务预算。
十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况说明
2021年本单位无国有资产占用情况。
(二)200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。