2019年本级决算三公经费增减变动说明
2019年本级决算共安排“三公”经费支出131万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出决算0万元,公务接待费支出决算23万元,公务用车运行维护费支出决算108万元。比上年决算120万元增加11万元,同比上升9.17%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:新购置公务用车。其中:
1.因公出国(境)经费本年决算0万元。
2.公务接待费本年决算23万元,同比减少4万元,下降14.81%。主要因为:厉行节约,压缩公务接待费。
3.公务用车运行维护费本年决算108万元,同比增加15万元,同比上升16.13%。主要因为新购置公务用车。